“没想到反映的问题这么快就解决了!现在缴纳公证服务费方便快捷又透明。”近日,市民张先生通过某平台反映某单位存在使用个人收款码收取公证服务费的问题,这与此前开展的审计项目查出的问题一致,审计组提交的审计报告中正好也有该问题的审计整改建议。
“我们在审计过程中发现,该公证处是自收自支的事业单位,其特设专项资金清算专户为对公零余额账户,根据相关规定,银行无法为其开通对私公证业务线上缴费服务,群众只能到银行柜台以现金形式汇缴公证服务费。”审计组主审称,公证处为方便群众缴费,使用了财务人员个人微信和支付宝收款码代收公证服务费。虽然出发点是为了惠民便民,但做法违反了相关财经纪律。
为切实堵上财务管理漏洞,审计建议督促其立行立改,对前期使用个人收款码收缴的公证服务费进行清理核算并全额转入专用账户。同时,审计组通过专报形式向区政府主要领导反映情况后,与相关单位沟通协调,为该公证处设置了专门的对公账户收款码,并开通了便携POS机服务,办事群众可直接通过微信、支付宝和银行卡在公证处现场线上缴纳服务费,彻底解决了缴费难问题。
针对审计发现的问题,该区组织相关部门成立工作专班开展规范财务监管专项行动,对全区自收自支单位财务安全问题进行全面清理整顿。通过对全区内部控制体系建设开展自查,核查各单位2020年以来的财务凭证和原始单据,重点排查财务管理制度制定、财务人员配置和资金收支审批情况,及时发现并堵住财务制度落实、财务监督执行方面存在的问题漏洞。截至目前,专项行动发现相关问题6个,已督促有关单位全部整改到位。
同时,该区有近30家单位主动要求审计部门继续上门开展业务指导,以帮其补齐财务管理漏洞,并定期针对财务人员开展财务业务和纪法知识宣讲学习、观看警示教育片等,进一步拧紧关键岗位人员“纪律阀”。
“审计部门发挥监督职能,持续加大对相关单位的财务管理监督审计,采取措施限时整改,倒逼相关单位补齐管理漏洞、提升服务效能。”该区审计局负责人说,该局正组织3个审计专班对全区开展督查,强化财政财务及专项资金管理措施,及时纠正财务管理方面存在的问题,确保财政财务工作管理上正轨上水平。(蔡甸区审计局 朱利平)
责任编辑:程婵娟
“没想到反映的问题这么快就解决了!现在缴纳公证服务费方便快捷又透明。”近日,市民张先生通过某平台反映某单位存在使用个人收款码收取公证服务费的问题,这与此前开展的审计项目查出的问题一致,审计组提交的审计报告中正好也有该问题的审计整改建议。
“我们在审计过程中发现,该公证处是自收自支的事业单位,其特设专项资金清算专户为对公零余额账户,根据相关规定,银行无法为其开通对私公证业务线上缴费服务,群众只能到银行柜台以现金形式汇缴公证服务费。”审计组主审称,公证处为方便群众缴费,使用了财务人员个人微信和支付宝收款码代收公证服务费。虽然出发点是为了惠民便民,但做法违反了相关财经纪律。
为切实堵上财务管理漏洞,审计建议督促其立行立改,对前期使用个人收款码收缴的公证服务费进行清理核算并全额转入专用账户。同时,审计组通过专报形式向区政府主要领导反映情况后,与相关单位沟通协调,为该公证处设置了专门的对公账户收款码,并开通了便携POS机服务,办事群众可直接通过微信、支付宝和银行卡在公证处现场线上缴纳服务费,彻底解决了缴费难问题。
针对审计发现的问题,该区组织相关部门成立工作专班开展规范财务监管专项行动,对全区自收自支单位财务安全问题进行全面清理整顿。通过对全区内部控制体系建设开展自查,核查各单位2020年以来的财务凭证和原始单据,重点排查财务管理制度制定、财务人员配置和资金收支审批情况,及时发现并堵住财务制度落实、财务监督执行方面存在的问题漏洞。截至目前,专项行动发现相关问题6个,已督促有关单位全部整改到位。
同时,该区有近30家单位主动要求审计部门继续上门开展业务指导,以帮其补齐财务管理漏洞,并定期针对财务人员开展财务业务和纪法知识宣讲学习、观看警示教育片等,进一步拧紧关键岗位人员“纪律阀”。
“审计部门发挥监督职能,持续加大对相关单位的财务管理监督审计,采取措施限时整改,倒逼相关单位补齐管理漏洞、提升服务效能。”该区审计局负责人说,该局正组织3个审计专班对全区开展督查,强化财政财务及专项资金管理措施,及时纠正财务管理方面存在的问题,确保财政财务工作管理上正轨上水平。(蔡甸区审计局 朱利平)
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