为进一步规范区属国企内部审计工作,近日,江夏区审计局对区城运公司内部审计项目开展现场指导监督。
指导组通过听取汇报、座谈交流等方式,深入了解公司内部审计制度建设和工作开展情况,查看2025年实施的3个内部审计项目档案资料,重点关注审计程序规范性、审计证据相关性、充分性和适当性、问题定性和法规适用准确性、审计建议针对性、可行性以及问题整改落实等情况。针对发现的项目质量问题提出改进建议及措施,指导公司规范审计程序、问题取证及报告撰写,进一步提高内部审计工作质量和水平。(江夏区审计局 焦南涛)

图为座谈交流
为进一步规范区属国企内部审计工作,近日,江夏区审计局对区城运公司内部审计项目开展现场指导监督。
指导组通过听取汇报、座谈交流等方式,深入了解公司内部审计制度建设和工作开展情况,查看2025年实施的3个内部审计项目档案资料,重点关注审计程序规范性、审计证据相关性、充分性和适当性、问题定性和法规适用准确性、审计建议针对性、可行性以及问题整改落实等情况。针对发现的项目质量问题提出改进建议及措施,指导公司规范审计程序、问题取证及报告撰写,进一步提高内部审计工作质量和水平。(江夏区审计局 焦南涛)

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