近期,武汉市审计局针对审计中发现的行政单位未及时修订完善相关制度,政府采购制度执行不到位,无形资产管理不规范,合同管理水平不高等问题,持续跟踪督促整改,成效显著。
一是推动规范开展业务工作。推进相关单位及联席会议办公室制定相关业务工作规程、工作办法细则等,规范开展相关业务工作,推进上级各项决策部署落细落实、落地见效。
二是推动完善内控制度体系。促进相关单位修订完善建设项目管理、资产管理、收支管理、公务卡结算等内部管理制度,制定工会工作制度和厉行节约过“紧日子”实施方案,进一步规范政府采购行为,加强专项资金使用监管,严格财务审核审批流程,维护国有资产安全完整。
三是促进提升执行力。督促相关单位加大对合同签订、履约验收和资金支付的执行力度。针对部分社保政策未落实问题,按合同约定及时缴纳社保,保障派遣员工合法权益;针对办公楼装修工程多计多付工程进度款问题,已核减后期工期款,提高了财政资金使用效益。(徐琪琳)