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开展专项检查 推动贯彻落实内部审计条例

发布时间:2025-10-11 11:10
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进一步推进《湖北省内部审计条例》(以下简称《条例》)贯彻,切实提高内部审计工作质量和水平近日,武汉市审计局17家市属国有企业、12家市直部门(单位)贯彻落实《条例》情况及近两年来内部审计工作情况进行专项检查。本次检查采取单位自查、重点抽查、整改情况回头看方式,重点围绕内部审计管理、内部审计项目质量控制、审计整改和结果运用等方面开展。

一是关注内部审计工作管理机制建立情况。检查各单位是否制定党组织领导内部审计工作的制度机制建立健全单位主要负责同志直接领导内部审计工作的具体措施;是否按照有关规定和实际情况,设立独立的内部审计机构或明确履行内部审计职责的内设机构;是否建立健全符合《条例》规定、与本单位实际情况相适应的内部审计制度;是否根据单位审计委员会或主要负责人批准后的年度审计计划组织开展内部审计活动等。

二是关注内部审计项目质量控制情况。检查各单位是否依照《条例》、内部审计准则和相关规定,制定符合本单位特点的内部审计程序、工作标准、操作规程等,加强内部审计工作制度化、规范化建设;是否优化审计组织模式,创新审计技术方法,将研究型审计理念贯穿于内部审计工作全过程;是否对所购买的社会审计服务进行检查和监督,加强审计质量控制,并对采用的审计结果负责;内部审计机构编制的审计报告是否完整规范事实清楚定性适当等。

三是关注内部审计整改和结果运用情况。检查各单位是否建立和完善内部审计发现问题整改制度,理顺整改流程,明确整改责任主体及内部审计机构审计整改的跟踪、督促检查和研究指导职责;是否加强单位内部审计与其他监督的贯通协作,建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、整改问责共同落实等工作机制,增强监督合力。(余莉华)



进一步推进《湖北省内部审计条例》(以下简称《条例》)贯彻,切实提高内部审计工作质量和水平近日,武汉市审计局17家市属国有企业、12家市直部门(单位)贯彻落实《条例》情况及近两年来内部审计工作情况进行专项检查。本次检查采取单位自查、重点抽查、整改情况回头看方式,重点围绕内部审计管理、内部审计项目质量控制、审计整改和结果运用等方面开展。

一是关注内部审计工作管理机制建立情况。检查各单位是否制定党组织领导内部审计工作的制度机制建立健全单位主要负责同志直接领导内部审计工作的具体措施;是否按照有关规定和实际情况,设立独立的内部审计机构或明确履行内部审计职责的内设机构;是否建立健全符合《条例》规定、与本单位实际情况相适应的内部审计制度;是否根据单位审计委员会或主要负责人批准后的年度审计计划组织开展内部审计活动等。

二是关注内部审计项目质量控制情况。检查各单位是否依照《条例》、内部审计准则和相关规定,制定符合本单位特点的内部审计程序、工作标准、操作规程等,加强内部审计工作制度化、规范化建设;是否优化审计组织模式,创新审计技术方法,将研究型审计理念贯穿于内部审计工作全过程;是否对所购买的社会审计服务进行检查和监督,加强审计质量控制,并对采用的审计结果负责;内部审计机构编制的审计报告是否完整规范事实清楚定性适当等。

三是关注内部审计整改和结果运用情况。检查各单位是否建立和完善内部审计发现问题整改制度,理顺整改流程,明确整改责任主体及内部审计机构审计整改的跟踪、督促检查和研究指导职责;是否加强单位内部审计与其他监督的贯通协作,建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、整改问责共同落实等工作机制,增强监督合力。(余莉华)


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