江岸区审计局在区本级财政预算执行审计中,发现部分结余结转资金未纳入预算统筹安排使用、部分财政专户代管资金未有效统筹盘活、部分单位非税收入未及时上缴国库、个别单位银行账户缺乏有效管理等问题,提出加大财政资金资源统筹力度,规范预算单位银行账户管理等建议。
相关单位采纳审计建议,积极整改,对结余资金逐项甄别、收回,及时上缴国库统筹安排使用;加大对预算单位代管资金清理力度,对长期闲置资金采取有效措施清理盘活;加强收入缴库管理,规范非税收入缴库流程,确保所有非税收入及时足额上缴财政;加大对预算单位银行账户清理力度,从严控制银行账户开户数量,要求各单位对长期未使用的银行账户进行全面清理,对开设后未启用的银行账户进行销户处理。
截至2024年10月,相关单位收回资金合计1600万元,清理盘活预算单位代管资金1640万元,督促预算单位撤销银行实体账户6个。同时,出台了进一步规范预算单位资金管理的制度办法,明确细化财政往来资金使用管理的流程、账户撤销处理方式,强化对财政业务系统账户、资金账户管理,提升财政资金管理质效。(戴靖)