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硚口:“对症下药” 提升内部审计工作质效

发布时间:2023-04-27 09:04
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内部审计是我国审计体系的一个重要组成部分。硚口区审计局认真落实《审计署关于内部审计工作的规定》要求,针对当前区属单位对内部审计认识不到位、内审人员专业知识缺乏、内审成果应用性不强等问题,“对症下药”,进一步强化内部审计监督指导,提升内部审计工作质效,推动发挥内部审计在规范管理、完善内控、防范风险等方面的重要作用。

一是做好定期督导,提高对内审工作重要性认识。通过对每年内部审计统计调查数据进行分析,梳理出涉及项目资金量较大、业务工作较复杂、二级单位较多的区属单位和国有企业,开展定期走访、督查,深入了解内审机构设立、人员配置、内部控制制度建立和执行等情况,检查内部审计项目并进行技术指导,与单位、企业一同研究内部审计工作中的问题,提出指导建议并督促整改;及时向属于审计监督对象的行政机关、事业单位和国有企业传达上级机关的内审工作目标任务、工作部署等,纠正各单位对内部审计性质定位与作用的认识模糊以及将财务管理与内部审计等同起来的观念,提高各单位对内部审计工作的重视和支持。

二是做好培训交流,提高内审人员专业胜任能力。一方面着力于解决内审人员仅有财会知识,缺乏审计实践经验的问题,积极搭建交流平台,鼓励和推动各单位内审机构人员加强交流学习,及时获取内审工作中好的经验、做法,使内审人员进一步了解单位的有关经营管理活动和内控制度,促进内审工作从财务收支审计向管理审计、绩效审计、经济责任审计和风险导向审计全面转型;另一方面做好内审人员培训、以审代训的联系工作,积极配合上级审计机关开展各类内审培训交流活动,为各内审单位及时提供咨询服务和帮助,提高各单位内部审计人员能力和水平。

三是做好融会贯通,提升内部审计成果应用。该局将国家审计与内部审计融会贯通,把内审指导融入审计项目中,在预算执行、财政专项资金、政府投资、经济责任审计过程中,注重了解内审工作开展情况,检查内审项目质量和效果,提出改进和加强内审工作的建议,对内审人员提供业务咨询和帮助,促进各部门单位对内部审计工作的重视。对内审人员实行以审代训,开展审计法律法规宣讲,赠阅财经、审计法规资料,推动内部审计工作规范化、制度化、科学化。硚口区审计局 徐思思


内部审计是我国审计体系的一个重要组成部分。硚口区审计局认真落实《审计署关于内部审计工作的规定》要求,针对当前区属单位对内部审计认识不到位、内审人员专业知识缺乏、内审成果应用性不强等问题,“对症下药”,进一步强化内部审计监督指导,提升内部审计工作质效,推动发挥内部审计在规范管理、完善内控、防范风险等方面的重要作用。

一是做好定期督导,提高对内审工作重要性认识。通过对每年内部审计统计调查数据进行分析,梳理出涉及项目资金量较大、业务工作较复杂、二级单位较多的区属单位和国有企业,开展定期走访、督查,深入了解内审机构设立、人员配置、内部控制制度建立和执行等情况,检查内部审计项目并进行技术指导,与单位、企业一同研究内部审计工作中的问题,提出指导建议并督促整改;及时向属于审计监督对象的行政机关、事业单位和国有企业传达上级机关的内审工作目标任务、工作部署等,纠正各单位对内部审计性质定位与作用的认识模糊以及将财务管理与内部审计等同起来的观念,提高各单位对内部审计工作的重视和支持。

二是做好培训交流,提高内审人员专业胜任能力。一方面着力于解决内审人员仅有财会知识,缺乏审计实践经验的问题,积极搭建交流平台,鼓励和推动各单位内审机构人员加强交流学习,及时获取内审工作中好的经验、做法,使内审人员进一步了解单位的有关经营管理活动和内控制度,促进内审工作从财务收支审计向管理审计、绩效审计、经济责任审计和风险导向审计全面转型;另一方面做好内审人员培训、以审代训的联系工作,积极配合上级审计机关开展各类内审培训交流活动,为各内审单位及时提供咨询服务和帮助,提高各单位内部审计人员能力和水平。

三是做好融会贯通,提升内部审计成果应用。该局将国家审计与内部审计融会贯通,把内审指导融入审计项目中,在预算执行、财政专项资金、政府投资、经济责任审计过程中,注重了解内审工作开展情况,检查内审项目质量和效果,提出改进和加强内审工作的建议,对内审人员提供业务咨询和帮助,促进各部门单位对内部审计工作的重视。对内审人员实行以审代训,开展审计法律法规宣讲,赠阅财经、审计法规资料,推动内部审计工作规范化、制度化、科学化。硚口区审计局 徐思思


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